金蝶软件产品入库单反审核(金蝶软件入库单反审核怎么操作)

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本文目录一览:

怎么使用金蝶软件成批反审核?

金蝶KIS撤销凭证审核,即反审核,步骤如下:

1、使用审计员操作用户登录帐户设置;

2、点击“凭证审核”功能模块,在“凭证过滤”弹出窗口。

3、点击“未过账”和“已审核”,点击“确定”按钮;

4、过滤掉所有当期未贴出的审核凭证,点击[编辑]→[成批销章]。

5、点击完成即可取消凭证审核。

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作,只有未经过审核的记账凭证,系统才允许修改,可以通过下列操作实现。

1.在凭证列表,选中需要反审核的凭证,然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项,点击这个菜单项就可以了。

2.打开需要反审核的凭证,点击“反审核”的菜单项。

金蝶KIS专业版存货核算如何反审核?

在每月要结帐前,先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况.方法是进入单据序时簿,以入库业务、出库业务分别筛选出未审核的单据以及数量为0的单据,然后加以修改审核.对于已审核而有错误的单据,要先进行反审核 ,然后修改,再进行审核 .进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算.

第一步:入库核算

①外购入库核算:并非普通意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统开出采购的那局部业务.原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是"存货估价入帐".

②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统.留意在选择红蓝字时选择"全部",才可以选出全部单据.如果正常,可直接退出.

③自制入库核算:可分别根据产品入库实际成本以及产品入库计划成本以及盘盈、盘亏进行过滤.进入主界面,注意在菜单工具中选择计划价更新无单价单据,对没有单价的暂估入库、其他入库、自制入库、委外加工入库、红字出库单、本期不确定单价单据等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代.办法是选中本期核算单据项目后,直接按"更新",系统会提示有几条单据被更新.然后,在自制入库单据中按"核算"按纽.系统提示成功后,退出.

④其他入库核算:相似于存货估价入帐.

第二步:出库核算

①首先请停止"不确定单价单据":查看有没有不确定单价的单据.假如有,请进入仓存系统修正.在这里不确定单价的单据普通是单据自身错误,由于前一步进行的"方案价更新无单价单据"曾经交换了大局部无单价单据.

②资料出库核算:点击资料出库核算按纽,进入"结转存货本钱"界面.首先,请按"查看"按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单据以及不能肯定单价的单据.假如有,请进入仓存系统停止处置,然后点击下一步,选中结转本期所有物料只写结转有误的物料、错误日志,详细到每一条分录.点按下一步,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.最后按上列步骤再进行操作一次,直至成功.

第三步:计划成本管理

如果本期有录入调价单据,注意有无审核,可在调价单据查询中查看.

第四步:记帐凭证管理

①按工作要求设置好凭证模板.

按生成凭证,暂估冲回、外购入库等等事务类型进行过滤,选择未生成凭证,系统会显示符合要求的单据,可选择汇总或按单生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确.假如在生成凭证过程中呈现错误,请返回检查凭证模板.如果总帐系统尚未启用,则按汇总更方便些.

②在记帐凭证查询中对生成的凭证停止审核.

第五步:期末处理

①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按"查看"按纽,先查看本期有没有不契合请求的上述现象.如有,请处置完后再停止结帐.如果没有,则按下一步 ,系统会进行期末处理.假如不正确,请查看错误提示,假如正确,则系统会提示成功.

金蝶k3入库单不能反审

有多种原因:使用的该账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限;那么需要重新设置权限。修改用户的权限。

金蝶K3是一款ERP软件, ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体。

以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶k3财务会计:

提供以凭证处理为核心的财务核算系统,在凭证录入的基础上,自动生成各种分析账表,帮助企业减少重复工作,提高数据准确性、适时性、共享性。

提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理,根据资产的不同折旧方法,自动计提折旧,并形成各种资产分析管理报表,帮助企业强化资源有效控制,防范减值风险。

提供全面的工业企业成本核算及管理系统,围绕“费用对象化”的基本成本理念,与相关模块集成,通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程;在此基础上,建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系,帮助企业实现全面、科学的成本管理。

金蝶采购发票反审核权限怎么开

1、以系统管理员用户登陆软件主控台后,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击明细功能【用户管理】;

2、在弹出的基础平台-用户管理界面,选中需要授权的用户单击右键【功能权限管理】,打开窗口单击【高级】按钮;

3、打开用户权限窗口,单击【应付系统_业务处理】→【发票】,勾选【查看】再单击【授权】按钮即可。

打开软件的记账凭证列表,找到需要反审核的凭证,然后选中,在工具栏中就可以找到反审核的选项,然后点击就可以了。

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

关于金蝶软件产品入库单反审核和金蝶软件入库单反审核怎么操作的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发布于 2022-10-19 07:10:49
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