外审会计(外审会计工作内容)
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会计外审经常加班吗
行业普遍情况是经常加班的,不仅是月底、年底才加班的问题。固定双休的寥寥无几,而且大多数都是加班没有加班费的。所以,如果是那种很在乎休息时间的,建议进这个行业之前要慎重考虑。
是否需要经常加班得看多方面的情况:
1、该单位本人的工作量,如果工作量太多,要按时完成单位交给的任务经常加班是常事;
2、看个人责任心,如果一个人(特别是会计)想把本职工作做好,会有很多工作要做,可以说一个有责任心的会计是有永远做不完的工作的,加班也就是常事,但如果责任心不强,只管手上凭证、记账工作,不管是否手上工作是否完成,下班就走人,那么就不存在加班了;
3、有些单位会计的业务量不大,所有工作都能在工作时间内完成,就不存在加班的情况;
4、通常的情况是作为会计,月底与月初因为要审核凭证及账务处理工作量是最大的,所以这时间段加班的情况是最普遍的。
会计,内审和外审有什么区别
一、内部审计与外部审计的区别
内部审计是内部组织通过一定的方法评价组织运营效果,以提高组织运行效率,最终实现组织目标的保证和咨询工作。外部审计包括政府审计和社会审计,本书所指是社会审计中的注册会计师审计。它是指独立的外部机构以第三方身份提供以财务信息为主要内控点的鉴证活动,具有较大的独立性,审计结果对公众负责。
1.1、从审计目标上
内部审计目的是提高组织的运作效率为管理服务;外部审计则是为对组织的财务信息的合法、公允、一贯性提供合理的保证。
1.2、从审计范围上
内部审计的工作范围函盖本组织所有流程的方方面面;而外部审计则只集中在财务流程及与财务信息有关的内部控制方面。同时内部审计工作可以接触到企业的“商业机密”,外部审计则是远远不能满足这种需要的。
1.3、从审计方法上
内部审计可以采用多种多样的审计方法,可以打各种审计组合拳,也可以十八般武艺,样样可使;外部审计则多为采用报表、科目审计程序等。
1.4、从服务对象上
内部审计的结果对管理决策起作用,只对组织所有者(负责人)负责;而外部审计的结果是对投资者、债权人和社会公众负责,具有鉴定作用。
在实际工作中,内部审计要与外审工作相互协调,因为内部审计与外部审计的内容、范围、标准、依据、程序、方法,有很多相通相近之处。内部审计可以利用外部审计提供的相关资料,提高审计效率。
什么是外审,为什么要外审。
外审分两种,一种是企业的客户对企业的审核(第二方审核),一种是认证机构对企业的审核(第三方审核)。
一般情况下说的外审是第二种,此时外审主要是对企业的管理体系进行符合性评价,最终认定是否可以保持或推荐获得证书。实质是以第三方机构的公信力来让企业取信于客户,使得企业不需要面对众多的第二方审核。
内审是企业内部组织的审核,所谓自查自纠,可以由自己具备资格的员工审核,也可以外聘人员审核,目的是看看自己管理体系到底运行的咋样。内审不光是要查符合性,还要查有效性、适宜性。
拓展资料:
外部审计是指由审计机关派去的审计人员或社会审计机构对被审计单位的经济业务活动的合理性、合法性、准确性、真实性和效益性所进行的审查,并对审查结果作出客观公正的评价。
它包括由国家审计机关对被审计单位的审计和社会审计组织中的审计师或注册会计师接受委托对被审计单位的审计,即国家审计和社会审计。
什么是内审?什么是外审?
内审是一种保证和咨询活动,是组织内部的管理职能;外审则是由独立的外部机构提供的签证活动。
内审与外审的本质区别:
1、定义不同:内审是一种保证和咨询活动,是组织内部的管理职能;外审则是由独立的外部机构提供的签证活动。
2、目标不同:内审目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率(管理目的);外审则是为对组织的财务信息的合法、公允、一贯提供合理的保证。
3、工作范围不同:内审的工作范围函盖企业流程的所有方面,包括风险管理、控制和治理过程等,而外审则只集中在企业的财务流程及与财务信息有关的内部控制方面。
4、方法不同:内审的方法是多样的,按IIA的定义,内审应采取“系统化和规范化的方法”,即应结合组织的具体情况,采取各种不同的方法,其中也可以包括外审的一些程序,但前提是方法必须是“系统化和规范化”。而外审的方法仅是一些报表审计的程序。
5、服务对象不同:内审的终极服务对象是董事会,它是董事会管理职能的延伸和具体化;外审的服务对象则是各相关利益方。
6、外审和内审的业务深度不一样。外审工作可以围绕会计准则和外部各类法律法规,只要单据合规,不会进行专题深入的审计,除非是有单独的审计委托,且对企业内部的风险评估以及内部控制建设情况设计及执行检查做的比较少;
7、外审和内审的角色不一样。外审只是建立在报表鉴证者的身份,很少能做到管理建议者。
8、外审和内审的结果(审计报告)完全不一样。外审的审计报告基本上都是标准格式,四个结论里选一。
9、外审和内审对于人员的影响上不一样。外审出具审计报告一般对针对公司总体情况,很少涉及的内部某个人员。
内审的影响则是真真切切地会影响到内部人员的绩效表现,薪酬提升,职业晋升,因此内审人员的工作必须更加扎实,必须更加全面客观,内部复核也必须更加严格,才能避免出现内审质量事故。

三句话帮你理清内审和外审区别
自从踏进审计这个圈(坑),就一直避不开外审与内审究竟有什么分别和联系这个问题,不光是新人小朋友和客户喜欢问,我和一些有丰富审计经验的前辈们也会时不时探讨这个话题。不过我水平有限,不可能像专家教授那样分析的那么严谨有理有据,只能就自己工作中摸索总结出少少心得,讲的简单易懂些。
1、外审 ,更多时候它是一种服务性的中介机构通过对企业的财务报表发表审计意见,按照审计准则的看企业是否遵循了企业会计准则做出职业判断,提出审计建议,出具审计报告。说白了,最终成品就是三张表和一个附注。审计的是财务报表的合法性、合理性。
内审 ,则主要是对企业经营业务、操作模式、制度流程是否在符合本企业实际的正常的商业模式下,做出职业判断,提出审计意见和建议,和管理层治理层沟通,出具审计报告。
2、外审 ,会计师应当尽到勤勉尽责对客户提供的财务报表数据的真实性、准确性、完整性,作出判断,出具鉴证意见,更应对财务报表数据的异常变动保持职业敏感与执业审慎。
内审 ,审计师应当立足企业经营,对具体业务、具体行为是否违反公司管理制度是否存有舞弊风险,将会给公司带来多大机会危害甚至损失,做出判断,给出定性,上纲上线。
3、外审 ,会计师事务所立足于某一年的业务约定书与客户合作,业务具有短期性,很少涉及企业的真正运营,更多的是对企业的运营结果进行审计工作;
内审 ,审计师更多的是与企业签订三年甚至更长期间的劳务合同,服务于企业,合作具有长期性,更多的要求审计师对企业运营的全过程进行审计、监控,要求动态跟踪。
当然任何东西都不是恒久不变的。有时外审与内审也是互通的。在工作过程中,都需要搜集审计证据来印证审计意见或结论。同为审计,执业素养要求也是一样的,都需要具备很强的逻辑思维能力、据分析能力和理解能力,良好的沟通能力。
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