金蝶k3财务教程(金蝶k3做账)

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本篇文章给大家谈谈金蝶k3财务教程,以及金蝶k3做账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览:

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。

金蝶K3操作详细流程

金蝶K3操作详细流程

你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3软件操作流程,欢迎阅读。

一、 登陆软件:

1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。

2、 组织机构:2011 公司密码2011

3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政

命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定

二、 总账管理:

每月会计流程:注意按流程做账

正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器

2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号

新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

成批审核:编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

凭证过账:编辑—全部过账、全部反过账

“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益:结账—结转损益

期末结账:总账—结账—期末结账

反结账:回到上月

“冲突”字样:系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

三、 查询账簿:

1、 查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?

*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

*既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。

*软件里应用最广泛的.表

*可以查询专项问题,例如“工程施工”

2、 查询“明细分类账”,注意过滤条件

3、 查询“多栏账”,注意过滤条件:

设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。

编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”,2级和3级效果是不一样的。

4、 核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?

四、 报表管理:

1、报表生成:F9

2、公式取数参数:

会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

3、公式的意义:

Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和

公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

4、打印:①打印设置:打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度230-260.

5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。

五、 业务单据操作:

1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

②、生成凭证:单据生成凭证

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

按1、2、3、4、5顺序生成凭证,注意过滤条件。

2、生产领料单:(实物数量出库—材料出库成本核算)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

②、生成凭证:单据生成凭证(与上面操作一致)

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

六、 “材料出库核算”的操作:月末2次以上操作

供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

七、 月末结账:

1、 现金结账:出纳操作,现金管理—期末处理—期末结账

2、 业务结账:会计操作,存货核算—期末处理—期末结账

3、 总账结账:会计操作,总 账—结 账—期末结账

八、 月末对账:

1、 出纳与会计月对账:现金管理—总账数据—与总账对账

2、 保管与会计月对账:供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

九、 业务查询:单据、库存报表查询

1、 单据查询:审核、反审核、修改、删除

外购入库单—维护,生产领料单—维护,调拨单—维护

2、 库存报表:

存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

存货核算—报表分析—材料明细账

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金蝶K3使用教程大神们帮帮忙

1、首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件,来到登录界面,输入账号和初始密码。

2、然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。

3、点击修改密码选项,然后在弹出界面,看到如下图所示的修改密码窗口。

4、然后在这个窗口中,输入新密码,然后点击确认。

5、最后点击确定之后,返回到登录页面中,重新输入刚才设置好的新密码登录即可。

金蝶k3使用教程 超简便的教程

1、基础资料-仓库的增加。系统管理员/仓管员根据财务和仓库的要求,在系统(系统设置)-(基础资料)-(公共资料)中增加(仓库)。

2、是否进行仓位管理。仓位作为仓库的区域、货架、层次的明细管理,无特殊情况下,建议不进行仓位的管理

3、外购入库业务。收料通知/请检单的录入:仓管员收到供应商的物料时,根据供应商的送货单和实际的收料情况,在K/3系统的【供应链】--【采购管理】--【收料通知/请检单】--【收料通知/请检单-新增】录入“收料通知/请检单”,并审核后打印成《报检单》向IQC报检。

金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。

关于金蝶k3财务教程和金蝶k3做账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发布于 2022-12-14 21:12:14
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