金蝶k3erp软件教程(金蝶k3erp系统教程)

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本篇文章给大家谈谈金蝶k3erp软件教程,以及金蝶k3erp系统教程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览:

金蝶k3使用教程 超简便的教程

1、基础资料-仓库的增加。系统管理员/仓管员根据财务和仓库的要求,在系统(系统设置)-(基础资料)-(公共资料)中增加(仓库)。

2、是否进行仓位管理。仓位作为仓库的区域、货架、层次的明细管理,无特殊情况下,建议不进行仓位的管理

3、外购入库业务。收料通知/请检单的录入:仓管员收到供应商的物料时,根据供应商的送货单和实际的收料情况,在K/3系统的【供应链】--【采购管理】--【收料通知/请检单】--【收料通知/请检单-新增】录入“收料通知/请检单”,并审核后打印成《报检单》向IQC报检。

谁有金蝶K3ERP操作流程

K/3系统操作流程图

金蝶软件 (中国)有限公司

实施部

二零零五年元月

目录

一、流程图符号说明: 4

二、K/3系统基础操作流程图: 5

A、“中间层—账套管理” 5

B:系统基础资料 8

C:系统初始化资料录入 9

D:系统期末结账处理 11

三、各模块日常业务处理流程: 12

A、总账系统: 12

1、总账总体流程: 12

2、总账初始化处理: 13

3、新增凭证: 14

4、凭证修改: 15

5、单张凭证审核: 16

6、多张凭证审核: 17

7、单张凭证反审核: 18

8、成批凭证反审核: 19

9、单张凭证过账: 20

10、成批凭证过账 21

11、单张凭证反过账: 22

12、成批凭证反过账: 23

13、总账系统的期末处理: 24

B、现金管理系统: 25

1、初始化处理: 25

2、复核记账: 26

3、登现金日记账: 27

4、库存现金盘点处理: 27

5、现金对账处理: 28

6、登银行存款日记账: 29

7、登银行对账单处理: 29

8、银行存款对账: 30

9、新开账户处理: 31

C、固定资产系统: 32

1、固定资产初始化操作: 32

2、新增卡片类别资料: 33

3、日常新增固定资产卡片操作: 34

4、单张固定资产变动处理: 35

5、成批固定资产变动: 36

6、固定资产清理: 37

D:报表系统 38

1、自定义报表的建立 38

2、公式定义 39

E、应收款管理系统 40

1、初始化数据录入 40

2、应收款管理系统总体流程 41

3、日常操作-发票录入 42

4、日常操作-其它应收单录入 43

5、日常操作-应收票据录入 44

6、日常操作-收款单录入 45

7、单据核销管理 46

8、期末结账 47

F、应付款管理系统 48

1、初始化数据录入 48

2、应付款管理系统总体流程 49

3、日常操作-发票录入 50

4、日常操作-其它应付单录入 51

5、日常操作-应付票据录入 52

6、日常操作-付款单录入 53

7、单据核销管理 54

8、期末结账 55

G:采购管理系统 56

1、初始化处理 56

2、总体业务处理流程 57

H:仓存管理系统 58

1、总体业务处理流程 58

2、入库处理 59

3、出库处理 60

4、月末盘点 61

I:存货核算系统 62

1、总体处理流程 62

2、暂估处理 63

3、成本计算 64

4、凭证处理+期末处理 65

一、流程图符号说明:

表示流程图起止说明

表示操作或数据流向

表示对本业务流程的辅助说明

表示对非本业务流程辅助说明

左上角表示关键操作点或单据名称

右上角表示操作界面或操作人

下半部表示对此次操作的重要说明

二、K/3系统基础操作流程图:

A、“中间层—账套管理”

1、 建立新账套:

2、 备份套账:

3、 恢复账套:

B:系统基础资料

C:系统初始化资料录入

1、 初始化余额录入:

说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

2、结束初始化操作:

说明:结束初始化的顺序为总账最先,应收应付及其它财务模块次之,存货系统最后。

D:系统期末结账处理

说明:期末结账的顺序为存货系统最先,应收应付及其它财务模块次之,总账系统最后。

三、各模块日常业务处理流程:

A、总账系统:

1、总账总体流程:

2、总账初始化处理:

3、新增凭证:

说明:新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行,方法如上。

4、凭证修改:

5、单张凭证审核:

说明:审核人与制单人不为同一人;

6、多张凭证审核:

7、单张凭证反审核:

8、成批凭证反审核:

9、单张凭证过账:

10、成批凭证过账

方式一:

方式二:

11、单张凭证反过账:

12、成批凭证反过账:

13、总账系统的期末处理:

B、现金管理系统:

1、初始化处理:

2、复核记账:

3、登现金日记账:

4、库存现金盘点处理:

5、现金对账处理:

6、登银行存款日记账:

7、登银行对账单处理:

8、银行存款对账:

9、新开账户处理:

C、固定资产系统:

1、固定资产初始化操作:

2、新增卡片类别资料:

说明:新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。

3、日常新增固定资产卡片操作:

说明:1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似,只是不需生成凭证。

2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。

4、单张固定资产变动处理:

5、成批固定资产变动:

6、固定资产清理:

D:报表系统

1、自定义报表的建立

2、公式定义

E、应收款管理系统

1、初始化数据录入

2、应收款管理系统总体流程

3、日常操作-发票录入

4、日常操作-其它应收单录入

5、日常操作-应收票据录入

6、日常操作-收款单录入

7、单据核销管理

8、期末结账

F、应付款管理系统

1、初始化数据录入

2、应付款管理系统总体流程

3、日常操作-发票录入

4、日常操作-其它应付单录入

5、日常操作-应付票据录入

6、日常操作-付款单录入

7、单据核销管理

8、期末结账

G:采购管理系统

1、初始化处理

2、总体业务处理流程

H:仓存管理系统

1、总体业务处理流程

2、入库处理

3、出库处理

4、月末盘点

I:存货核算系统

1、总体处理流程

2、暂估处理

3、成本计算

4、凭证处理+期末处理

金蝶K3操作详细流程

一、 登陆软件:

1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。

2、 组织机构:2011 公司密码2011

3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政

命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定

二、 总账管理:

每月会计流程:注意按流程做账

正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器

2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号

新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

成批审核:编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

凭证过账:编辑—全部过账、全部反过账

“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益:结账—结转损益

期末结账:总账—结账—期末结账

反结账:回到上月

“冲突”字样:系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

三、 查询账簿:

1、 查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?

*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

*既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。

*软件里应用最广泛的表

*可以查询专项问题,例如“工程施工”

2、 查询“明细分类账”,注意过滤条件

3、 查询“多栏账”,注意过滤条件:

设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。

编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”,2级和3级效果是不一样的。

4、 核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?

四、 报表管理:

1、报表生成:F9

2、公式取数参数:

会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

3、公式的.意义:

Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和

公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

4、打印:①打印设置:打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度230-260.

5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。

五、 业务单据操作:

1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

②、生成凭证:单据生成凭证

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

按1、2、3、4、5顺序生成凭证,注意过滤条件。

2、生产领料单:(实物数量出库—材料出库成本核算)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

②、生成凭证:单据生成凭证(与上面操作一致)

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

六、 “材料出库核算”的操作:月末2次以上操作

供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

七、 月末结账:

1、 现金结账:出纳操作,现金管理—期末处理—期末结账

2、 业务结账:会计操作,存货核算—期末处理—期末结账

3、 总账结账:会计操作,总 账—结 账—期末结账

八、 月末对账:

1、 出纳与会计月对账:现金管理—总账数据—与总账对账

2、 保管与会计月对账:供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

九、 业务查询:单据、库存报表查询

1、 单据查询:审核、反审核、修改、删除

外购入库单—维护,生产领料单—维护,调拨单—维护

2、 库存报表:

存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

存货核算—报表分析—材料明细账

拓展:

模块

金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员,对企业的财务进行全面管理,在完全满足财务基础核算的基础上,实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一,帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变,最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用,同时可与业务系统无缝集成,构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。主要有以下八大模块子系统:

——财务管理

——供应链管理

——生产制造管理

——销售与分销管理

——人力资源管理

——办公自动化

——客户关系管理

——商业智能

如何自学金蝶K3软件

1、首先打开电脑,打开金蝶K3软件。

2、然后在金蝶K3界面点击“主控台”。

3、然后在“主控台”界面依次点击→“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”。

4、然后在“公共资料”界面找到“物料”模块。

5、然后鼠标右击“物料”模块,出现“添加到我的K3”点击,如此这样就设置好了。

6、然后就像上面那样在“我的K3”界面中,快速找到“物料”模块了。

金蝶k3使用教程

金蝶K3的总账日常处理 1、新增凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 注意点:基础资料内容的查询:F7 ..:复制上一条摘要 //:复制第一条摘要 Ctrl+F7:借贷调平键 空格键:调整借贷方向(英文状态下) 红字金额:先输数字,再输“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、修改:需选中错误凭证点“修改”按钮。 b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。 3、凭证审核 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。 注意点: a、审核和制单人不能为同一人; b、审核以后的凭证不能直接修改和删除; c、原审核人员才可以取消审核(反审核); 4、凭证过账 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 注意点: A、过账时,凭证不能过账的原因: (1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突 B、凭证错误后的修改方法: a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。 5、账簿的查询 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如:总分类账) 注意点: (1)账证一体化:只能查询,不能直接修改。 (2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 (3)第一次使用多栏账要手工设计。

金蝶k3erp软件教程的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶k3erp系统教程、金蝶k3erp软件教程的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2022-11-03 20:11:48
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