金蝶账务软件反结账(金蝶软件怎样反结账)
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今天给各位分享金蝶账务软件反结账的知识,其中也会对金蝶软件怎样反结账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
金蝶反过账的操作步骤
金蝶KIS记账王修改已结账凭证的步骤:
1、打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续。温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12,优先选择仍然是Ctrl+F12。 金蝶KIS记账王反结账页面 金蝶记账王反结账页面
2、金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11,弹出界面如下图所示: 金蝶KIS记账王反过账界面 金蝶记账王反过账界面 当然,如果Ctrl+F11被系统占用,用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。
3、做完反结账反过账操作后,系统界面由过滤条件直接进入会计分录序时簿的反审核凭证,进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
拓展资料:
1,对于财务人员而言,一年之中不可能每笔记账凭证都正确。难免,多多少少会有一点儿错误。反过账能够在过账之后返回我们过账前的状态,可以让财务人员返回去修改之前的记账凭证。那么在金蝶KIS迷你版中如何进行反过账呢?非常简单,只需要大家记住CTRL+F11快捷键使用即可。
2,如下图,现在的账套,已经对6月份的记账凭证进行了过账的处理。我们点击“凭证查询”,选择“全部”,可以看到在会计分录序时簿中的 "过账”列,所有凭证前都被标注了星号 * ,表示凭证已经过账。 另外,我们还可以再通过点击“凭证过账”按钮加以验证。点击“凭证过账”后,提示“当前会计期间没有需要过账的会计凭证”,意味着6月份的记账凭证已经全部过账。
操作环境:笔记本型号,联想拯救者R7000P。
金蝶财务软件已经年结了还能反结账吗
可以的。操作步骤如下:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。
2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。
4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
结计“过次页”发生额的方法:
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

金蝶kis反过账的步骤
1、进入金蝶KIS记账王以后,直接点击账务处理。 2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账。 3、会弹出一个对话框,确定选择反结账。 4、这个时候如果没问题,就点击凭证管理。 5、在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤。 6、会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账。 7、这样一来在提示成功反过账以后,即可实现金蝶KIS记账王反结账和反过账了。 方法二: 1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下: a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
登录账套后,反过账是在财务处理主界面按ctrl f11,反结账是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl f12按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键。更新到9.1SP1的版本,在期末结账的第二步,有反过账、反结账、反扎账的功能可以选择。
在金蝶财务软件里如何反结账呢
操作的方法和步骤如下:
1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。
金蝶反结账的操作步骤
金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户,登录到相应的A / C集,登录系统,然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮,然后弹出[反结帐]操作界面,单击“下一步”按钮,是否确认反结帐,单击“确定”按钮。单击“确定”按钮后,系统启动反结帐。
工具/原料:金蝶软件、存货核算模块、操作员有反结账的权限,金蝶反结账的操作步骤如下:
1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集。
2、登录系统后,按照图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮。
3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。
8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。
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